1.电脑怎么装系统

2.请问如何制定网管制度以及理由?

电脑系统审核流程,系统审批流程图

新电脑装系统的流程如下:

工具:戴尔XPS13-9350-3708、win10、BIOS。

1、启动电脑,按F12进入BIOS设置,选择红色方框中的BOOT的选项,如下图所示。

2、然后选择红色方框中的CD-ROMDrive功能,如下图所示。

3、按F10键选择红色方框中的YES,如下图所示。

4、接下来电脑重启,点击选择红色方框中的安装系统到硬盘第一分区,如下图所示。

5、最后等待系统重装即可,如下图所示。

电脑怎么装系统

交通银行审核流程是怎么样的?

1、审核提交的资料:明文件复印件、工作证明原件、工资收入证明原件、申请表格填写是否完整,如有欠缺,提醒补充。

2、进入征信阶段:验证客户身份信息与信息库是否一致、查询个人征信系统。

3、电话核实:致电申领人本人及所在单位,核实本人信息及单位信息真实可靠。

通过审核,予以寄送。

银行的审核流程到底是怎样的

您好,审核需经我行综合评定,主要参考的因素较多,如年龄、工作稳定性、收入情况、信用记录、学历、消费能力等等。

我行推广人员在收到您的申请资料后,会转交至中心审核部门,从审核部门收到您的申请资料到完成审核一般需10个工作日。审核通过后,我们会在2个工作日内为您制作卡片,然后按照账单地址以挂号信的方式为您寄送,一般挂号信的寄送时间在15天内,请您耐心等待。

审核流程是什么?

交通银行审核步骤是这样的:、为业务人员用机器办理,另外再加上一张纸质申请表,填写完成以后,电子申请表进入业务主任的电脑中进行初审,业务主任可能会给你填的家庭电话、单位电话还有你的电话打电话询问,来核实信息,通过以后进入当地卡中心信审员的电脑中继续审核,然后通过以后会进入交行总部审核,交行总部有两个,一个在上海一个在武汉。、总部的审核一般为抽查,条件比较优越的可能直接不打电话就批了,总部打来的电话一般是021或者027开头,你的可能就是这里打来的,审核通过以后,你的卡就该批下来了。、批下来以后是制作卡片,每张卡都不一样,上面要压印你的名字的拼音,然后邮寄到你的工作单位。、交通银行现在批在各个银行中算是比较快的了,一般从申请到收到卡快的八九天慢的十五天。,你不要反感银行对你的询问,如果银行询问你,那就如实详细回答,银行询问你问题既是对自己负责也是对你负责,因为一旦你身份被冒用,别人拿着你的办卡,而你又不知道,银行也不对其审查,那对你和银行都不利,银行的询问是为了证实是你本人亲自办理的,这是对你的财产和信息的保护。

(贷记卡)审核流程

众所周知,(贷记卡)申请途径可以分为线上途径和线下途径,两种不同的申请途径,银行(贷记卡)审核流程也不同,具体如下:

1、线上途径申办卡片:如、官微、手机银行APP、支付宝等第三方申办卡片平台

审核流程:申办人在线提交(贷记卡)申请,银行系统根据申办卡片信息运行综合评分,并结合个人征信,给出审核结果,有可能电话回访,还需要银行面签。

2、线下途径申办卡片:如银行网点柜台、申办卡片业务员上门

审核流程:银行收到申办卡片资料,信息录入系统,银行根据申办卡片资料和个人征信综合评分,评分不高还需要人工审核,审核通过即可制卡、批卡,一般不需要面签。

审核流程是怎样审核流程大曝光

的申请很多人都有经历过,填写银行申请表,提交额外的证明材料等,之后就只能坐等银行的审批结果。那审核流程是怎样的,大部分的卡友都不是很了解,今天给大家揭秘银行内部审批的具体流程,接下来大家一起随一起进入银行审核流程。

一、信息录入

银行的审核普遍都是提倡“无纸化”办公,银行接收到申卡人的资料,银行工作人员第一项工作就是将资料扫描,生成。随后根据申请表的不同区域被自动分割成更小的文件,每个小中只包含申请人填写的一项内容。

审核流程录入阶段,每个工作人员只负责一项内容。如录入号码的工作人员,只能看到号码,录入完毕后信息直接进到银行的电子审核系统中,每个信息会经过两个不同工作人员的输入,如果两次内容不一样这张小图则将交给第三个人再做识别。如此看来银行审核流程非常的严谨与安全。

二、初步审核

接下来审核流程正式开始,初步审核需要经过电子审核和人工审核两道程序。

1、电子审核

首先电子系统会对申请表信息的完整度做一个评估,随后凭借申请表上的个人信息,判定该申请人是否满足年龄、收入等硬性要求,并且会自动查询申请人在个人征信系统中的信用情况作为参考。在通过了初步的电子筛选后,表单会进入人工审核阶段。这是审核流程的第一道关。

2、人工审核

首先工作人员会再次确认申请表是否有缺失项、签名能否符合要求、能否清晰等,其次会对申请表的提交渠道进行审核,判定该申请表信息的真实性。

在申请表通过人工的初步审核后,系统会根据初步审核产生的参数决定申请表的分类,从而决定这些申请表还需要经过哪个级别的审批流程。当用户的资质符合要求时,就通过了审核的初步流程。

三、进一步审核

随后,银行方面就会根据数理统计原理和人工经验对申请人历史数据进行分析,并对申请人进行综合评估和排序。决定最终能否给申请人批卡、给多少额度。

在系统的批与不批之间存在模糊时,还会再次回到人工审批,由银行内最有经验的审批员来决定最终的结果。银行审核流程如此才算基本完成了。

四、审核周期

完成整个审核流程大约需要14个工作日左右,网申的批卡速度较快于柜台申请,但是能否申请成功,主要还是看申请人的个人资质。此外,并非所有银行审核流程都与上述流程相同,也有最快1-3个工作日就可获知结果的。

工行的审核流程是什么?

工行申请审核流程如下:

一、收集用户填写好的工行申请表。

二、风险评估岗、征信岗等审核工行申请用户填写信息的真实性,并对用户进行风险评估。

三、审批岗:主管是否发卡和批准额度,这是一个与用户关系很密切的岗位。用户的审批能否通过,以及用户的信用额度问题,都由审批岗来负责的。一般审批原则是:没有担保人首次领卡额度不得超过申请人年收入的50%,如果没有依据,就可以按照行业的平均收入估算。一般审批时间为一周,审批告知方式为短信通知。

四、制卡、发卡:通过审核后,业务部便会开始制卡。

五、发卡:给用户邮寄或者通知用户来领取。

审核过程的介绍就聊到这里吧。

请问如何制定网管制度以及理由?

电脑装系统的流程如下:

工具/原料:戴尔XPS13-9350-3708、win10、BIOS、U盘。

1、启动电脑按F12进入BIOS设置选择红色方框中的BOOT的选项,如下图所示。

2、然后选择红色方框中的CD-ROMDrive功能,如下图所示。

3、按F10键选择红色方框中的YES,如下图所示。

4、接下来电脑重启,点击选择红色方框中的安装系统到硬盘第一分区,如下图所示。

5、最后等待系统重装即可,如下图所示。

为科学、有效地管理机房,促进网络系统安全的应用、高效运行, 特制定本规章制度,请遵照执行。

一、机房管理

1、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备,须放置计算机机房内,不得自行配置或更换,更不能挪作它用。

2、计算机房要保持清洁、卫生,并由专人7*24负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等),无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。

3、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。

4、建立机房登记制度,对本地局域网络、广域网的运行,建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试,对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。

5、网管人员应做好网络安全工作,服务器的各种帐号严格保密。监控网络上的数据流,从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。

6、做好操作系统的补丁修正工作。

7、网管人员统一管理计算机及其相关设备,完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。

8、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定,确认不符合使用要求后方可申请报废。

9、制定数据管理制度。对数据实施严格的安全与保密管理,防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。

二、计算机防范制度

1、网络管理人员应有较强的防范意识,定期进行检测(特别是邮件服务器),发现立即处理并通知管理部门或专职人员。

2、用国家许可的正版防软件并及时更新软件版本。

3、未经上级管理人员许可,当班人员不得在服务器上安装新软件,若确为需要安装,安装前应进行例行检测。

4、经远程通信传送的程序或数据,必须经过检测确认无后方可使用。

三、数据保密及数据备份制度

1、根据数据的保密规定和用途,确定使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。

2、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。

3、制定业务数据的更改审批制度,未经批准不得随意更改业务数据。

4、每周五当班人员制作数据的备份并异地存放,确保系统一旦发生故障时能够快速恢复,备份数据不得更改。

5、业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上,并要求集中和异地保存,保存期限至少2年。

6、备份的数据必须指定专人负责保管,由管理人员按规定的方法同数据保管员进行数据的交接。交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。

8、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。

网络安全管理员的职责

一、 网络安全管理员主要负责全公司网络(包含局域网、广域网)的系统安全性。

二、 负责日常操作系统、网管系统、邮件系统的安全补丁、漏洞检测及修补、防治等工作。

三、 网络安全管理员应经常保持对最新技术的掌握,实时了解INTERNET的动向,做到预防为主。

四、 良好周密的日志记录以及细致的分析经常是预测攻击,定位攻击,以及遭受攻击后追查攻击者的有力武器。察觉到网络处于被攻击状态后,网络安全管理员应确定其身份,并对其发出警告,提前制止可能的网络犯罪,若对方不听劝告,在保护系统安全的情况下可做善意阻击并向主管领导汇报。

五、 在做好本职工作的同时,应协助机房管理人员进行机房管理,严格按照机房制度执行日常维护。

六、 每月安全管理人员应向主管人员提交当月值班及记录,并对系统记录文件保存收档,以备查阅。具体文件及方法见附件。

附件:

在NT中是使用Administrative Tools菜单中Event Viewer查看系统的SYSTEM、SECURITY、APPLICATION日志文件。

对Netware而言,错误日志是SYS$LOG.ERR文件,通过syscon菜单中supervisor options下view file server errorlog观察记录,另外文卷错误日志文件是各文卷中的VOL$LOG.LOG以及事务跟踪处理系统错误日志文件SYS:文卷中的TTS$LOG.ERR文件。

七、 UNIX中各项日志包括/usr/adm目录下的系统错误登记文件message、使用su命令的记录文件sulog、每个用户记录上次注册时间的登记文件lastlog、系统中注册用户的有关信息文件wtmp、每个用户所执行命令的内容项文件acct以及/etc目录下当前注册用户的有关信息文件utmp和其他应用程序产生的日志文件。对于其中的一些日志文件,可以用who或w命令查看当前系统的登录使用者(XENIX系统中还可以用whodo命令确定当前用户的行为);last命令查看以前的登录情况,这些命令都可以合并使用grep进行条件控制选择过滤;用find查看文件及其属主,特别监控具有根访问权的进程及文件以及检查开机文件/etc/inetd.conf、/etc/rc.local、/etc/passwd和corn或at运行的文件,并用corntab -l 与corntab 璻命令对用户的corntab文件进行列出与删除管理;使用ls -lR生成主检查表,并定期生成新表,使用diff命令进行比较,并使检查通过的新表成为新的主检查表,直到下一次检查为止。强烈建议在inetd.conf中注释掉所有的r打头的命令文件,以及去掉/etc/hosts.equiv中的所有项并不允许用户设立个人的.rhosts文件,使可信主机不予设立或为空以加强系统的安全。

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一、出入管理

1、 严禁非机房工作人员进入机房,特殊情况需经中心值班负责人批准,并认真填写登记表后方可进入。

2、 进入机房人员应遵守机房管理制度,更换专用工作鞋;机房工作人员必须穿着工作服。

3、 进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

二、安全管理

1、 操作人员随时监控中心设备运行状况,发现异常情况应立即按照预案规程进行操作,并及时上报和详细记录。

2、 非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。

3、 严格执行密码管理规定,对操作密码定期更改,超级用户密码由系统管理员掌握。

4、 机房工作人员应恪守保密制度,不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。

5、 中心机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动,保持机房安静。

6、 不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查,以保证其有效性。

三、操作管理

1、 中心机房的数据实行双人作业制度;操作人员遵守值班制度,不得擅自脱岗。

2、 值班人员必须认真、如实、详细填写《机房日志》等各种登记簿,以备后查。

3、 严格按照每日预制操作流程进行操作,对新上业务及特殊情况需要变更流程的应事先进行详细安排并书面报负责人批准签字后方可执行;所有操作变更必须有存档记录。

4、 每日对机房环境进行清洁,以保持机房整洁;每周进行一次大清扫,对机器设备吸尘清洁。

5、 值班人员必须密切监视中心设备运行状况以及各网点运行情况,确保安全、高效运行。

6、 严格按规章制度要求做好各种数据、文件的备份工作。中心服务器数据库要定期进行双备份,并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订,专人保管,以备后查。

四、运行管理

1、 中心机房和开发调试机房隔离分设。未经负责人批准,不得在中心机房设备上编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。

2、 各类软件系统的维护、增删、配置的更改,各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行;必须按规定进行详细登记和记录,对各类软件、现场资料、档案整理存档。

3、 为确保数据的安全保密,对各业务单位、业务部门送交的数据及处理后的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。

4、 部门负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行检查,督促各项制度的落实,并作为人员考核之依据。

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中国注册会计师行业计算机广域网络系统管理暂行办法

第一章 总 则

第一条:为科学、有效地管理中国注册会计师行业计算机广域网络系统(以下简称行业广域网),促进网络系统安全的应用、高效运行,提高行业管理信息化水平,制定本办法。

第二条:行业广域网的主要功能是,通过中注协、地方注协及各会计师事务所之间的网络信息传输,实现行业管理信息及时处理和信息的共同利用。

第三条:行业广域网由中注协按照统一技术、统一标准、统一管理的原则进行管理,地方注协组织实施。

第二章 硬件设备管理制度

第四条:机房管理制度

1、路由器、交换机和服务器以及帧中继通信设备是行业广域网的关键设备,须放置计算机机房内,不得自行配置或更换,更不能挪作它用。

2、计算机房要保持清洁、卫生,并由专人负责管理和维护,无关人员未经批准严禁进入机房。

3、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。

4、建立机房登记制度,对本地局域网络、行业广域网的运行,建立档案,对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。

第五条:计算机管理制度

1、信息部或专职网管人员统一管理计算机及其相关设备,完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。

2、计算机及其相关设备的报废需经过信息管理部门或专职人员鉴定,确认不符合使用要求后方可申请报废。

3、使用人员如发现计算机系统运行异常,及时与信息管理部门或专职人员联系,非专业管理人员不得擅自拆开计算机调换设备配件。

第三章 软件应用管理

第六条:应购买和使用的软件正版软件。任何人私自安装盗版软件,责任自负。

第七条:对注册、考试及财务等业务数据应实行专人管理。软件使用人员应经过适当的操作培训和安全教育方能上岗操作。

第八条:制定系统数据管理制度。对系统数据实施严格的安全与保密管理,防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。设置系统管理员岗位,对系统数据实行专人管理。

第四章 网络管理制度

第九条:地方注协迁址时,应及时到当地电信部门办理广域网络端口迁址手续,同时报中注协备案,确保系统运行稳定性、连续性。

第十条:中注协统一分配行业广域网络系统IP地址和DNS域名服务,地方注协组织实施。

第十一条:地方注协应建立本单位计算机局域网络。

第十二条:地方注协局域网络的运行由信息管理部门或专职人员负责。

第十三条:地方注协行业广域网出现故障,应及时向中注协报告,并协助搞好故障检测和维修。

第十四条:行业广域网内与国际互联网的连接,经由中注协网络机房统一接口,地方注协不得从行业广域网内自行建立出入口,以确保网络内数据信息的安全。地方注协自行建立的国际互联网网站,必须与行业广域网物理断开。

第五章 计算机防范制度

第十五条:各单位应有较强的防范意识,定期进行检测,发现立即处理并通知信息管理部门或专职人员。

第十六条:用国家许可的正版防软件并及时更新软件版本。

第十七条:新软件系统安装前应进行例行检测。

第十八条:经远程通信传送的程序或数据(如:电子邮件),必须经过检测确认无后方可使用。

第六章 数据保密及数据备份制度

第十九条:数据保密

1、根据数据的保密规定和用途,确定数据使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。

2、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。

3、各单位应制定业务数据的更改审批制度,未经批准不得随意更改业务数据。

第二十条:数据备份

1、各单位对计算机内的重要数据应于每周五制作数据的备份并异地存放,确保系统一旦发生故障时能够快速恢复。

2、备份数据不得更改。

3、业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上(如报表,原始凭证),并要求集中和异地保存,保存期限至少10年。

4、备份的数据必须指定专人负责保管,由计算机信息技术人员按规定的方法同数据保管员进行数据的交接。交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。

5、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。

第七章 操作规范

第二十一条;协会操作人员必须爱护电脑设备,保持办公室和电脑设备的清洁卫生。

第二十二条:协会操作人员必须懂得正确操作和使用计算机,加强计算机知识的学习。

第二十三条:协会操作人员必须注意保护自己的计算机信息系统, 对部门登录系统的口令要注意保密。

第二十四条:不得让任何无关的人员使用自己计算机,不要擅自或让其他非专业技术人员修改自己计算机系统的重要设置。

第二十五条:工作时间禁止上网浏览任何与工作无关的信息。

第二十六条:严禁利用计算机系统上网发布、浏览、下载、传送、及暴力的信息。

第二十七条:严格遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》,严禁利用计算机非法入侵他人或其他组织的计算机信息系统。

第二十八条:本制度自制订之日起开始实施。

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计算机管理制度

一.总则

为引进现代化计算机工具,推动现代化管理,使公司管理规范化、程序化、迅速快捷,特制定本制度。

二.管理原则和体制

公司按集中与分散相结合原则,有条件的可设立中心机房,各部门配备电脑系统。

条件成熟时,公司建立计算机内部网络系统。

计算机系统本着一次总体规划、分步建设方式实施。

计算机系统建设应综合考虑成本、费用、效率、效果、先进性、适用性,选择最优技术经济方案。

三.电脑系统选取型及购

公司电脑系统统一购。

按照计算机系统规划和工作需要,公司各部门或有关部门提出购置电脑系统的申请,公司列入固定资产投资,经公司常务会议或总经理批准方可购。

电脑系统选取型须基于广泛的市场调研,在掌握各类电脑性能、价格之后选择合格的机型 。

涉及重大电脑设备的选购,须邀请专业公司招标或咨询,确保电脑的功能升级,以及维修服务的承诺。

电脑购过程中,做好硬件的验机工作和软件测试工作,确保电脑系统的可行性。

四.电脑使用和管理

公司落实电脑管理责任部门和责任人,负责电脑管理的各种工作。

未经许可,任何人不得随便支用电脑设备。

未经许可,任何人不得更换电脑硬件和软件,拒绝使用来历不明的软件和光盘。

严格按规定程序开启和关闭的电脑系统。

1.开机流程:

接通电源;

打开显示器、打印机等外设;

开通电脑主机;

按显示菜单提示,键入规定口令或密码;

在权限内内对工作任务操作。

2.关机流程:

退出应用程序、各个子目录;

关断主机;

关闭显示器、打印机;

关断电源。

五.公司鼓励员工使用电脑。在不影响业务情况下,员工应学习能熟练地进行电脑操作。

六.对公司中心机房、使用网络、工作站等高级电脑设备,则需经年产值和予上机操作,并登记使用情况。

七.公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏,严禁上班时间地下铁路电脑游戏。

八.公司鼓励员工开发电脑,提高公司决策和管理水平。

九.电脑维护

公司确立专职或兼职工程师(或由电脑公司)负责电脑系统的维护。

电脑发生故障时,使用者作简易处理仍不能排除的,应立即报告电脑主管。

电脑维修维护过程中,首先确保对公司信息进行拷贝,并不遗失。

电脑软硬件更换需经主管同意,如涉及金额较大的维修,应报公司领导批准。

UPS只作停电保护之用,在无市电情况下,迅速作存盘紧急操作;严禁将UPS作正常电源使用。

对重大电脑软件、硬功夫件损失事故,公司列入专案调查处理。

外请人员对电脑进行维修时,公司应有人自始至终地陪同。

凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失,酌情由使用者赔偿。

十.机房管理制度

1.机房安全规定:

机房(工作台)不得携入易燃、易爆物品;

机房主内严禁吸烟;

机台不准吃饭、吃零食或进行其他有害、污损电脑的行为;

机房严禁乱拉接电源,以防造成短路或失火;

安装坚固门锁系统,防止电脑补充盗。

2.机房净化规定:

机房内不得有卫生死角、可见灰尘;

调节适合电脑的温度、湿度、负离子浓度,定时换风;

门窗密封,防止外来粉尘污染;

机房内不准带入无关物品,不准睡觉休息;

中心机房人员进入须穿软底鞋,着白色长衫工作服;

机房用品定期清洁。

3.机房参观管理的规定:

经公司批准,外来人员才予安排参观。

外来人员参观机房,须有公司指定人员陪同。

电脑处理秘密事务时,不得接待参观人员或靠近观看。

操作人员按公司陪同人员要求可以在电脑演示、咨询;对参观人员不合理要求,陪同人员应婉拒,地匀人员不得擅自操作。

经同意,参观人员可以实地操作电脑,但须有公司人员的认可,不得调阅公司机密文件。

参观人员不得拥挤、喧哗,应听从陪同人员安排。

参观结束后,操作人员应整理如常。

十一.计算机保密

依据公司保密管理办法,公司计算机管理应建立相应的保密制度,计算机保密方法有:

不同密级文件存放于不同电脑中;

设置进入电脑的密码;

设置进入电脑文件的密码或口令;

设置进入入电脑文件的权限表;

对电脑文件、数据进行加密处理。

1).为保密需要,定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。

2).经特殊申报批准,才能查询、打印有关电脑保密资料。

3).电脑操作员对保密信息严加看管,不得遗失、私自传播。

十二.电脑的防治

公司购买使用公安部颁布批准的电脑杀毒产品。

未经许可证,任何人不得携入软件使用,防止传染。

凡需引入使用的软件,均须首先防止传染。

电脑出现,操作人员不能杀除的,须及时报电脑主管处理。

在各种杀毒办法无效后,须重新对电脑格式化,装入正规渠道获得的无毒系统软件。

建立双备份制度,对重要资料除在电脑贮存外,还应拷贝到软盘上,以防遭破坏而遗失。

及时关注电脑界防治情况和提示,根据要求调节电脑参数,避免电脑侵袭。

十三.软盘管理制度

软盘集中存放,由专人统一保管,个人不得随便带离公司。

公司建立软盘使用档案,注明软件名称、部门、使用人员等信息。

外一软盘经电脑主管检查后方可使用,必要时留存保管处。

公司统一添置空白盘片,员工不得随意外购空白软盘。

各部门使用软盘,均向管理人员登记借用。

十四.软件开发

公司根据需要可以开发各种单项工综合息系统,可由信息部负责统筹或协助。

软件开发需要公司高层领导的参与协调,在公司领导下确立开发总体方案、实施步骤、时间进度、费用预算、人员安排等事项。

软件开发一般分为系统调研、可行性分析、功能定义、框架设计、程序编制、调试、试用、反馈、完善验收等几个阶段。

公司整体信息系统框呆分为战略决策、战术决策、日常事务管理3个层次。

公司根据自身特点和业务需要,可以开发整体信息系统的子系统。

在目前软件市场存在诸多企业管理、生产制造软件的情况下,对软件市场进行调研分析后,决定软件是自我研制带是外购;并保证子系统间的接口衔接,集成为一体化软件。

软件开发根据需要可逐步开发、研制,逐步建立。

公司如有必要,可开发其他软件项目,经过技术经济论证,并报领导审核批准,可立项进行。

十五.附则

本制度由信息部解释、补充,经总经理批准颁行。